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Contrôle interne

concepts, aspects réglementaires, gestion des risques, guide d'audit de la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, mise en place d'un dispositif de gouvernance efficient, référentiels, questionnaires, bonnes pratiques...

Frédéric Bernard, Rémi Gayraud, Laurent Rousseau
Livre broché | Français
49,35 €
+ 98 points
Format
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Description


Livre de référence dans son domaine, Contrôle Interne est utilisé par la
majorité des Directeurs d'Audit Interne, des Directeurs de Contrôle Interne,
des Directeurs de Gestion des risques, des Directeurs de la Conformité, des
Directeurs Administratifs et Financiers pour mettre en place au sein de leur
organisation un dispositif à valeur ajoutée de contrôle interne et de gestion
des risques.


Le contrôle interne a aujourd'hui pour objectif de prévenir tout
dysfonctionnement
(financier, écologique, industriel, éthique...) susceptible
de porter atteinte aux intérêts des actionnaires
mais aussi de tout
partenaire qui s'estimerait lésé (Etat et collectivités, clients, fournisseurs...).

Or, en période de crise économique et d'affaires politico-financières
(utilisation frauduleuse de biens ou d'argent publics), la fraude interne est en
pleine essor. Les recherches montrent en effet que le passage à l'acte de
fraude est plus fréquent lorsque trois facteurs sont réunis :


  • le besoin financier (renforcé en période de crise),

  • la perception d'une opportunité (lorsque le dispositif de contrôle interne est
    défaillant),

  • la possibilité de justifier son acte (accentuée dans un environnement
    politique turbulent).

Ces évolutions contextuelles ont amené les auteurs à proposer cette
nouvelle édition, revue et complétée par des méthodologies de
prévention et de détection du risque de fraudes
.

L'ouvrage présente plusieurs cas opérationnels vécus :


  • la mise en oeuvre d'un système de contrôle selon les principes du
    COSO ;

  • des exemples d'application de Solvabilité II ;

  • une démarche opérationnelle de mise en place d'un dispositif de
    gouvernance efficient ;

  • une cartographie des risques et un projet de Contrôle Interne au sein
    d'une entreprise de service ;

  • une proposition d'organisation d'une Direction de Contrôle Interne ;

  • des propositions de questionnaires de Contrôle Interne associés à des
    risques et des bonnes pratiques.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
331
Langue:
Français

Caractéristiques

EAN:
9782840017578
Date de parution :
13-06-13
Format:
Livre broché
Dimensions :
170 mm x 250 mm
Poids :
592 g

Les avis